行政事业单位内部控制建设业务问答与实务示例【已售罄】
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为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,全面贯彻与落实《中华人民共和国预算法》, 财政部于2012年11月出台了《行政事业单位内部控制规范(试行)》, 自2014年1月1日起执行。为了进一步推动内部控制体系建设工作,2015年、2016年、2017年,财政部分别印发了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》 《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等政策文件。相关文件规划的总体目标是到制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好地发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。目前,各行政事业单位正在积极推进内部控制规范的实施工作。为了满足单位内部控制相关人员学习与应用内部控制,加大内部控制宣传和推广力度的需要,我们编写了《行政事业单位内部控制建设业务问答与实务示例》一书。
本书以业务问答和实务示例为表现形式,以行政事业单位内部控制的业务知识、政策法规和实务操作为主要内容,给行政事业单位内部控制建设过程中开展的各方面工作,提供了学习和参考所需要的知识储备,更利于学习者迅速了解掌握重要知识点,提高学习效率。其特点是内容全面,实用性强。
本书由五部分内容构成。第一部分为行政事业单位内部控制法律法规篇,回答了行政事业单位内部控制建设过程中应遵循的法规政策。第二部分为行政事业单位内部控制业务知识篇,回答了行政事业单位内部控制的定义、方法、对象、措施以及风险评估、风险应对等业务知识。第三部分为行政事业单位内都始制立务源作篇。回答了行政事业单位内部控制建设过程中的组织受司滋流程,具体控制措施等实务操作万面的问题。第四部分为实务示例该部分从上百个内部控制建设的案例中,精选了一个行政事业单位和一个事业单位的内控体系为示例,第五部分为目前国家部分部委已经项发的内部控制相关法规政策文件汇编。
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主编张俊杰
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责任编辑蔺洁
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责任校对蔺洁
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版式设计王果桃
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出版社远方出版社
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版次2019年1月第1版
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库存状态售罄
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